|
|
Faktúra |
126079320
|
32/2026 - šj/potraviny
|
248,43 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2025
|
09.04.2026 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260013630
|
vyúčtovacia FA - elektika - preplatok
|
273,13 |
s DPH |
|
1113623
|
08.04.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62026
|
stravovanie zamestnancov - príspevok zo SF za 03/2026
|
93,25 |
s DPH |
|
KZ na rok 2026
|
08.04.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52026
|
stravovanie zamestnancov za 03/2026
|
1 025,75 |
s DPH |
|
29122022 + Dodatok č.1
|
08.04.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386313689
|
Pevné linky ZŠ a ŠJ
|
32,79 |
s DPH |
|
1-802798990839, Dodatok z 14.8.2024
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5590048438
|
podpora programu - SPP a APV WinPAM
|
99,63 |
s DPH |
|
LZ_2026/0211
|
07.04.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8641719582
|
Splátka plyn - škola a ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
6303042568
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600012
|
O_.šj/ chlieb a pečivo
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202610940
|
Výkon zodpovednej osoby GDPR
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6056-1 + Dodatok č.1, 2
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8641719583
|
splátka za plyn_telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
6303042568
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8260000213
|
Splátka elektriky - škola, ŠJ,
|
1 079,00 |
s DPH |
|
1113623
|
01.04.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8260000212
|
Splátka elektriky - TV
|
61,00 |
s DPH |
|
1113623
|
01.04.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
622600868
|
podpora programu KORWIN
|
82,68 |
s DPH |
|
Z_24_0244
|
01.04.2026 |
Datalan, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600374500
|
predplatné na rok 2027 - PMPP
|
203,49 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Poradca podnikateľa a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
262019041
|
školenie - eGovernment
|
29,00 |
s DPH |
31032026
|
|
31.03.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26047
|
31/2026 - šj/mäso
|
1 157,73 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2025
|
31.03.2026 |
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260057
|
30/2026 - O_.šj/ ovocie
|
12,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260105
|
29/2026 - šj/školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260276
|
28/2026 - šj/potraviny
|
624,85 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2025
|
31.03.2026 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202603058
|
27/2026_.šj/ ovocie a zelenina
|
611,03 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2025
|
31.03.2026 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |