|
Zmluva |
LZ/032/2025
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní voľnočasových aktivít detí v škole
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2025 |
|
Faktúra |
1312500017
|
OFA_prenájom priestorov
|
307,02 |
s DPH |
|
01/2023/NZ + Dodatok č. 1, 2
|
11.08.2025 |
Základná škola |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2025 |
|
Faktúra |
8373753709
|
mobilné služby - ZŠ a ŠJ
|
58,82 |
s DPH |
|
1-802798961678, 1-802798833152, 08012015
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
1062505558
|
vyúčtovacia FA - elektika - preplatok
|
591,39 |
s DPH |
|
20242067
|
11.08.2025 |
Encare, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2025 |
|
Faktúra |
8373703103
|
Pevné linky ZŠ a ŠJ
|
32,79 |
s DPH |
|
1-802798990839, Dodatok z 14.8.2024
|
08.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
202510778
|
Výkon zodpovednej osoby GDPR
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6056-1 + Dodatok č.1, 2
|
08.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
1052508512
|
Splátka elektriky - škola, ŠJ, TV
|
849,11 |
s DPH |
|
20242067
|
08.08.2025 |
Encare, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
8240012367
|
splátka za plyn_telocvičňa
|
603,00 |
s DPH |
|
1131517
|
01.08.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
8240012368
|
Splátka plyn - škola a ŠJ
|
2 467,00 |
s DPH |
|
1131517
|
01.08.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
15263183
|
Servis výťahu
|
93,25 |
s DPH |
|
R 1758
|
31.07.2025 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
20250054
|
Farba na maľovanie pre ŠJ
|
66,97 |
s DPH |
12/2500033
|
|
21.07.2025 |
Martin Sulej, MS- Farby Laky |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
31.07.2025 |
24.07.2025 |
|
Faktúra |
20250265
|
Oprava soklov v ŠJ a maľba soklov a stien
|
653,73 |
s DPH |
12/2500031
|
|
21.07.2025 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
31.07.2025 |
24.07.2025 |
|
Objednávka |
12/2500034
|
O_Stavebné práce v ŠJ - obklady
|
2 338.60 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
KLEPCO s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2025 |
|
Faktúra |
8372136157
|
mobilné služby - ZŠ a ŠJ
|
59,59 |
s DPH |
|
1-802798961678, 1-802798833152, 08012015
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
112502583
|
Program pre ŠJ - balíček Naša strava_MINI SKLAD
|
23,37 |
s DPH |
|
31052023_9465
|
08.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
Objednávka |
12/2500032
|
O_materiál podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
SUPTRANS G.T.M. s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
Faktúra |
7252690
|
zber a vývoz kuchynského odpadu
|
33,58 |
s DPH |
|
2017/EO1938E + Dodatok č.1, 2
|
08.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
Faktúra |
1062504624
|
vyúčtovacia FA - elektika - preplatok
|
240,25 |
s DPH |
|
20242067
|
08.07.2025 |
Encare, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
Objednávka |
12/2500033
|
O_farby na maľovanie
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Martin Sulej MS - Farby Laky |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2025 |
|
Faktúra |
20250239
|
výkopové práce pri poruch kanalizácie v ŠJ
|
195,25 |
s DPH |
12/2025/000
|
|
07.07.2025 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |