|
Faktúra |
112501865
|
Program ŠJ_Naša strava_mini sklad
|
23,37 |
s DPH |
|
31052023_9465
|
06.05.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
125105498
|
50/2025 - šj/potraviny
|
338,21 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
05.05.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
8368889698
|
pevné linky ZŠ a ŠJ
|
32,79 |
s DPH |
|
1-802798990839 + Dodatok_14082024
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
1312500011
|
OFA_prenájom telocvične za 04/2025
|
101,70 |
s DPH |
|
03/2024/NZ
|
02.05.2025 |
Základná škola |
CCVČ, Námestte Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
Faktúra |
1312500010
|
OFA_prenájom priestorov za 04/2025
|
307,02 |
s DPH |
|
01/2023/NZ + Dodatok č. 1,2
|
02.05.2025 |
Základná škola |
Súkromná základná umelecká škola, Komenského 2666/16, Snina, IČO: 42083907 |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
Faktúra |
1312500009
|
OFA_prenájom telocvične za 04/2025
|
271,20 |
s DPH |
|
2-163/2015-CPKE-ON + Dodatok č.1.- 4
|
02.05.2025 |
Základná škola |
MV SR - Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 040 02 Košice |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2025 |
|
Faktúra |
1052504891
|
splátka elektriky - škola +ŠJ+TV
|
849,11 |
s DPH |
|
20242067
|
02.05.2025 |
Encare, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
082025
|
príspevok na stravné pre zamestnancov zo sociálneho fondu IV./2025
|
92,25 |
s DPH |
|
KZ na rok 2025
|
02.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
07/2025
|
stravovanie zamestnancov za 04/2025
|
1 014,75 |
s DPH |
|
29122022 + Dodatok č.1
|
02.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
8240012367
|
splátka elektriky - telocvičňa
|
603,00 |
s DPH |
|
1131517
|
02.05.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
8240012368
|
splátka elektriky - škola +ŠJ
|
2 467,00 |
s DPH |
|
1131517
|
02.05.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
1025050167
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018/A6056-1 + Dodatok č.1,2
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
202504057
|
46/2025 - šj/ ovocie a zelenina
|
837,98 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
30.04.2025 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2500416
|
45/2025 - O_.šj/ chlieb a pečivo
|
5,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
250373
|
44/2025 - šj/potravjny
|
398,69 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
30.04.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
125099366
|
47/2025 - šj/potraviny
|
243,59 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
30.04.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
20250148
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
25065
|
48/2025 - šj/mäso
|
1 068,65 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
30.04.2025 |
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
925001164
|
publikácie - knihy
|
60,69 |
s DPH |
20251213
|
|
29.04.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
15259990
|
servis výťahu
|
93,25 |
s DPH |
|
R1758
|
29.04.2025 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
02.05.2025 |