• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 112501865 Program ŠJ_Naša strava_mini sklad 23,37 s DPH 31052023_9465 06.05.2025 VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 125105498 50/2025 - šj/potraviny 338,21 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 05.05.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 8368889698 pevné linky ZŠ a ŠJ 32,79 s DPH 1-802798990839 + Dodatok_14082024 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 05.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 1312500011 OFA_prenájom telocvične za 04/2025 101,70 s DPH 03/2024/NZ 02.05.2025 Základná škola CCVČ, Námestte Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.05.2025
    Faktúra 1312500010 OFA_prenájom priestorov za 04/2025 307,02 s DPH 01/2023/NZ + Dodatok č. 1,2 02.05.2025 Základná škola Súkromná základná umelecká škola, Komenského 2666/16, Snina, IČO: 42083907 Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.05.2025
    Faktúra 1312500009 OFA_prenájom telocvične za 04/2025 271,20 s DPH 2-163/2015-CPKE-ON + Dodatok č.1.- 4 02.05.2025 Základná škola MV SR - Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 040 02 Košice Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.05.2025
    Faktúra 1052504891 splátka elektriky - škola +ŠJ+TV 849,11 s DPH 20242067 02.05.2025 Encare, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 05.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 082025 príspevok na stravné pre zamestnancov zo sociálneho fondu IV./2025 92,25 s DPH KZ na rok 2025 02.05.2025 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 07/2025 stravovanie zamestnancov za 04/2025 1 014,75 s DPH 29122022 + Dodatok č.1 02.05.2025 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 05.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 8240012367 splátka elektriky - telocvičňa 603,00 s DPH 1131517 02.05.2025 Energie2, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 05.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 8240012368 splátka elektriky - škola +ŠJ 2 467,00 s DPH 1131517 02.05.2025 Energie2, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 05.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 1025050167 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 36,90 s DPH ZO/2018/A6056-1 + Dodatok č.1,2 02.05.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 05.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 202504057 46/2025 - šj/ ovocie a zelenina 837,98 s DPH 3-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 30.04.2025 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 30.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 2500416 45/2025 - O_.šj/ chlieb a pečivo 5,25 s DPH 30.04.2025 Pekáreň - Marcela Pavlíková ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 30.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 250373 44/2025 - šj/potravjny 398,69 s DPH 1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 30.04.2025 MIRON-EX s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 30.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 125099366 47/2025 - šj/potraviny 243,59 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 30.04.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ 06.05.2025 02.05.2025
    Faktúra 20250148 školské ovocie 0,00 s DPH 30.04.2025 AGROMIX Sedliská ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 30.04.2025 06.05.2025
    Faktúra 25065 48/2025 - šj/mäso 1 068,65 s DPH 4-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 30.04.2025 Zuzana Gnipová ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra 925001164 publikácie - knihy 60,69 s DPH 20251213 29.04.2025 Wolters Kluwer s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 05.05.2025 02.05.2025
    Faktúra 15259990 servis výťahu 93,25 s DPH R1758 29.04.2025 OTIS Výťahy s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 05.05.2025 02.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8289
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje