|
|
Faktúra |
0100004810
|
66/2020-šj/mäso
|
49,75 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2019
|
29.06.2020 |
Mäso ZEMPLÍN |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Prokopová Anna |
vedúca ŠJ |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000451
|
65/2020-šj/rožok
|
1,45 |
s DPH |
7/2000016
|
|
26.06.2020 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Prokopová Anna |
vedúca ŠJ |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0100004686
|
64/2020-šj/mäso
|
55,00 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2019
|
24.06.2020 |
Mäso ZEMPLÍN |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Prokopová Anna |
vedúca ŠJ |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5201850
|
zber a vývoz kuchynského odpadu
|
22,32 |
s DPH |
|
2017/EO1938E+Dodatok č.1
|
07.07.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264135302
|
mobilné služby
|
57,00 |
s DPH |
|
26112014, 04122014, 08012015 + dodatky
|
13.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200073
|
62/2020-šj/potrav.
|
120,32 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2019
|
22.06.2020 |
Miron - EX |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202017731
|
Školsé dokumenty - aktualizácia publikácia
|
46,75 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0100006595
|
73/2020-šj/šunka
|
60,74 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2019
|
07.09.2020 |
Mäso ZEMPLÍN |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020235
|
kosenie školského areálu
|
105,75 |
s DPH |
7/200019
|
|
07.09.2020 |
Mestský podnik Snina |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2008220561
|
splátka za elektriku ZŠ + ŠJ
|
312,19 |
s DPH |
|
BCF Energie 300 VP
|
07.09.2020 |
BCF ENERGY, s. r. o. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267813972
|
pevné linky - ZŠ a ŠJ
|
44,00 |
s DPH |
|
0331238, 5031123503998 + dodatky
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200185
|
Dezinfekcia na ruky a povrchy
|
62,60 |
s DPH |
7/200021
|
|
04.09.2020 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8648987217
|
splátka plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
6300143192+Dodatok č.5
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
622003164
|
servis programu KORWIN
|
15,60 |
s DPH |
|
2412012
|
03.09.2020 |
Datalan, a.s. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020090118
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 A6056-1 + Dodatok č.1
|
03.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000201479
|
splátka elektriky - telocvičňa
|
100,00 |
s DPH |
|
BCF Energie 300VP
|
02.09.2020 |
BCF ENERGY, s. r. o. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0100006485
|
72/2020-šj/mäso
|
89,46 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2019
|
03.09.2020 |
Mäso ZEMPLÍN |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
18.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200284
|
71/2020-šj potraviny
|
356,35 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2019
|
03.09.2020 |
Miron - EX |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
10.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1212005689
|
pracovné zošity k Čítanke 2. - 4. ročník
|
223,08 |
s DPH |
20006361
|
25062020
|
27.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
03/07/2020
|
Revízia bleskozvodov
|
195,50 |
s DPH |
7/2000018
|
|
14.07.2020 |
Ondrej Kočan |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |