|
|
Faktúra |
202502054
|
22/2025 - šj/ovocie a zelenina
|
465,65 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
28.02.2025 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250054
|
20/2025 - šj/školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1191518205
|
21/2025 - šj/školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25026
|
24/2025 - šj/mäso
|
1 152,34 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
28.02.2025 |
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250172
|
23/2025 - šj/potraviny
|
403,97 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
28.02.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
27022025
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125047018
|
19/2025 - šj/potraviny
|
266,71 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
27.02.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500176
|
18/2025 - O_.šj/ chlieb a pečivo
|
21,53 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4254000067
|
Nedodržanie odbeného diagramu plynu k zmluve
|
3 925,16 |
s DPH |
|
1131517
|
24.02.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
12/250006
|
O_školenie obsluhy plyn. a tlakových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
DXa, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202502020
|
17/2025 - šj/ovocie a zelenina
|
847,58 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
14.02.2025 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250129
|
16/2025 - šj/potraviny
|
505,03 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
13.02.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500143
|
15/2025 - šj/chlieb-pečivo
|
8,82 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1052502388
|
splátka elektriky - škola +ŠJ+telocvičňa_záloha
|
847,44 |
s DPH |
|
20242067
|
13.02.2025 |
Encare, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1062500113
|
vyučtovacia FA za elektrickú energiu - nedoplatok
|
217,41 |
s DPH |
|
20242067
|
12.02.2025 |
Encare, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
200225
|
Školenie - pracovný poriadok
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Regionálne školiace centrum Michalovce |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125030710
|
14/2025 - šj/potraviny
|
175,46 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
10.02.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364164100
|
mobilné služby ZŠ + ŠJ
|
67,66 |
s DPH |
|
1-802798961678, 1-802798833152, 08012015
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7250102
|
odvoz kuchynského odpadu
|
22,88 |
s DPH |
|
2017/EO1938E+Dodatok č.1
|
07.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112500767
|
Program ŠJ_Naša strava_mini sklad
|
23,37 |
s DPH |
|
31052023_9465
|
07.02.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |