|
|
Faktúra |
250373
|
44/2025 - šj/potravjny
|
398,69 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
30.04.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25065
|
48/2025 - šj/mäso
|
1 068,65 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
30.04.2025 |
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500416
|
45/2025 - O_.šj/ chlieb a pečivo
|
5,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250148
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
925001164
|
publikácie - knihy
|
60,69 |
s DPH |
20251213
|
|
29.04.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
15259990
|
servis výťahu
|
93,25 |
s DPH |
|
R1758
|
29.04.2025 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20251213
|
IO_Publikácie - knihy
|
60,69 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125090412
|
43/2025 - šj/potraviny
|
163,71 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
15.04.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504021
|
42/2025 - šj/ovocie a zelenina
|
1 003,66 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
14.04.2025 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
150425
|
školenie vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Regionálne školiace centrum Michalovce |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250318
|
41/2025 - šj/potraviny
|
653,86 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
11.04.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500343
|
40/2025 O_.šj/ chlieb a pečivo
|
28,88 |
s DPH |
12/2500012
|
|
10.04.2025 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1312500001
|
pranie prádla pre ŠJ
|
56,70 |
s DPH |
|
27112023
|
10.04.2025 |
Materská škola Perečínska |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367350994
|
mobilné služby ZŠ + ŠJ
|
54,94 |
s DPH |
|
1-802798961678, 1-802798833152, 08012015
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7251387
|
odvoz kuchynského odpadu
|
33,58 |
s DPH |
|
2017/EO1938E+Dodatok č.1, 2
|
10.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112501520
|
Program ŠJ_Naša strava_mini sklad
|
23,37 |
s DPH |
|
31052023_9465
|
08.04.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1062501848
|
vyučtovacia FA za elektrickú energiu - nedoplatok
|
6,29 |
s DPH |
|
20242067
|
08.04.2025 |
Encare, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4252000155
|
Platba za nedodržanie odborného diagramu k zmluve-dobropis
|
1 500,00 |
s DPH |
|
1131517
|
04.04.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367301463
|
pevné linky ZŠ a ŠJ
|
32,79 |
s DPH |
|
1-802798990839 + Dodatok_14082024
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
04042025
|
O_kalibrácia závaží a teplomerov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |