|
Faktúra |
7280086770
|
0070/2012 elektrina - vyúčtovanie 1. strana
|
preplatok 694,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
7280086770
|
0070/2012 elektrina - vyúčtovanie 3. strana
|
preplatok 694,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
7280086770
|
0070/2012 elektrina - vyúčtovanie 2. strana
|
preplatok 694,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
7446089676
|
0071/2012 plyn - vyúčtovanie
|
preplatok 3925,27 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
2100003375
|
56/2012-mäso a výrobky
|
98,62 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
ŠJ Komenského Snina |
|
|
|
16.03.2012 |
|
Faktúra |
7203834400
|
0101/2012 mobilné služby
|
96,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
11.04.2012 |
|
Faktúra |
8473222143
|
vyúčtovacia FA za plyn - preplatok
|
9 590,80 |
s DPH |
|
6300143192+ Dodakok č.5
|
13.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2021 |
|
Faktúra |
2100000188
|
1/2012-hovädzie mäso, výrobky
|
94,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
ŠJ ZŠ Komenského |
|
|
|
08.02.2012 |
|
Objednávka |
1/2012
|
ŠJ_O_001_2012
|
93,33 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ ZŠ Komenského |
|
|
|
|
|
Faktúra |
120100160
|
31/2012-potraviny
|
91,28 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Miron - EX |
ŠJ Komenského Snina |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Faktúra |
7201184590
|
0083/2012 faktúra za mobilné služby
|
90,32 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Objednávka |
10/2012
|
ŠJ_O_010_2012
|
9,45 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ ZŠ Komenského |
|
|
|
|
|
Zmluva |
20181903
|
Kúpna zmluva_konvektomat
|
8 607.36 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Gastma s.r.o. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2018 |
|
Faktúra |
78897
|
konvektomat do ŠJ
|
8 607.36 |
s DPH |
|
20181903
|
06.06.2018 |
Gastma s.r.o. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
20.06.2018 |
12.06.2018 |
|
Faktúra |
7155004593
|
128/2014_splatka za plyn
|
8 600.00 |
s DPH |
|
6300143192
|
05.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
|
|
|
12.12.2014 |
|
Faktúra |
2100004503
|
84/2012-mäso
|
89,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
ŠJ Komenského, Snina |
|
|
|
13.04.2012 |
|
Faktúra |
7202378887
|
0095/2012 mobilné služby
|
89,34 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom |
ZŠ Komenského |
|
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
7200009566
|
0069/2012 poplatky za mobilné služby
|
87,11 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
07.02.2012 |
|
Faktúra |
7144338469
|
196/2012 SPP plyn
|
8 525,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Faktúra |
201201019
|
SJ_DL_2_11_2012
|
85,36 |
s DPH |
11/2012
|
|
20.01.2012 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ Komenského,Snina |
|
|
|
|